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税务筹划

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如何选择最合适自己企业的经济开发区来享受税收政策

一、留存比例

不同地区有不同的税种的留存比例以及奖励机制,影响企业节税金额的两个重要因素是:一、地区留存比例,二、地区的扶持力度,这两种因素是我们对比政策力度的两个重要数据指标。但是,在企业找政策的过程中往往存在信息不对称,很多企业不了解各地的税收政策。从下表中,我们可以看出:企业实际节税金额=企业应纳税额*园区留存比例*园区扶持比例。

你纳的税,至少有50%是需要上缴到中央财政的,而剩下的地方财政留存才是可以支配,做一定的奖励返还。园区增值税、所得税的留存比例不会超过50%,并且各园区会制定不同的标准,给到不同的比例奖励。如果你是纳税大户,甚至可以一事一议,有事好商量。

(1)这里你需...

一、留存比例

不同地区有不同的税种的留存比例以及奖励机制,影响企业节税金额的两个重要因素是:一、地区留存比例,二、地区的扶持力度,这两种因素是我们对比政策力度的两个重要数据指标。但是,在企业找政策的过程中往往存在信息不对称,很多企业不了解各地的税收政策。从下表中,我们可以看出:企业实际节税金额=企业应纳税额*园区留存比例*园区扶持比例。

你纳的税,至少有50%是需要上缴到中央财政的,而剩下的地方财政留存才是可以支配,做一定的奖励返还。园区增值税、所得税的留存比例不会超过50%,并且各园区会制定不同的标准,给到不同的比例奖励。如果你是纳税大户,甚至可以一事一议,有事好商量。

(1)这里你需要考虑的是企业所在行业,你是哪个税负重了,哪个重就找哪个税种园区留存多的,奖励扶持比例多。

(2)你还需要考虑各园区的准入门槛,据我了解有的园区纳税总额达到1000w,就能给到80%奖励;而有的园区纳税总额10w,就可以享受奖励扶持了。各地区都有差异化,应做到全面了解。

 

二、靠谱的招商平台

在选择税收洼地的时候(I9I),很多企业完全没有头绪(I238),找了网上各种资料,却仍不能对信息有很好的判断(8334李老师)。

显然,你需要找一个靠谱的招商平台。一个靠谱的招商平台会给你出具靠谱的税收筹划方案。

(1)组织架构设计:你以什么样的组织形式,在税收洼地新设公司?子公司或是分公司?有限责任公司还是有限合伙企业?

(2)注册流程:靠谱的招商平台,从办理工商执照到最终实现政策兑现,会提供全流程服务,基本不需要企业跑太多路

(3)本地政府关系打通:你到园区注册,本地政府关系需要维系好,靠谱的招商平台一般和园区已经良好的合作关系,更项流程都已经非常熟悉,甚至会在每次兑现前提醒你该准备哪些材料,能做到及时顺利兑现

(4)有限公司在咱们园区享受税收扶持,增值税按照地方留存50%-80%扶持返还企业(增值税地方留存50%)。所得税按照地方留存50%-80%扶持返还企业(所得税地方留存40%)。次月返还。

个人独资在园区可以申请核定征收,所得税率0.5%—2.1%,增值税3%,附加税0.18%,综合税率3.68%--5.28%。解决企业所得税高,分红税,进项成本缺失这块问题,大大降低企业税赋。

 

三、政策落实

(1)政策真实性:有的园区的税收优惠政策会出具红头文件,但由于政策具有一定的机密性,有的对外不一定都会有红头文件,这时候就一定要确保园区跟企业签合作协议。

(2)筹划方案合法性:合法是一切经营动作的前提,今年大家都会深刻感受到个税稽查全面来袭,今年很多地方在核定征收上态度谨慎,如果有人说不管多大业务量都可以做核定征收,那你要留个心眼了。

(3)兑现周期:时间就是金钱,不同园区不同税种兑现周期不同,分为月度、季度、半年、年度兑现,当然是越快越好。

(4)政策时效:不是说所有的税收优惠政策是永久的,目前有的园区政策2020年就截至,有的是注册之日起10年内,所以你要了解政策能享受多久,尽可能享受扶持久一点。

以上是我从业税务筹划为众多企业服务多年总结出来的经验,部分园区政策这里不便透露,如果你想了解更多税收优惠政策留意前面括号内数字。。。

 

 

 

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主播行业所得税高合理进行税收筹划可节省90%

伴随着信息技术和知识经济的发展产生(I9I),用现代化的新技术(I238)、新业态和新服务方式改造传统服务业,创造需求,引导消费(8334李),向社会提供高附加值、高层次、知识型的生产服务和生活服务的服务业已成为社会主导行业。具体税收优惠政策留意括号内数字。。。


现代服务业的发展本质上来自于社会进步、经济发展、社会分工的专业化等需求。具有智力要素密集度高、产出附加值高、资源消耗少、环境污染少等特点。现代服务业既包括新兴服务业,也包括对传统服务业的技术改造和升级,其本质是实现服务业的现代化。


作为现代服务业中的新生产业,自媒体主播在过去的两年间赚足了眼球,吸引...

伴随着信息技术和知识经济的发展产生(I9I),用现代化的新技术(I238)、新业态和新服务方式改造传统服务业,创造需求,引导消费(8334李),向社会提供高附加值、高层次、知识型的生产服务和生活服务的服务业已成为社会主导行业。具体税收优惠政策留意括号内数字。。。

 

现代服务业的发展本质上来自于社会进步、经济发展、社会分工的专业化等需求。具有智力要素密集度高、产出附加值高、资源消耗少、环境污染少等特点。现代服务业既包括新兴服务业,也包括对传统服务业的技术改造和升级,其本质是实现服务业的现代化。

 

作为现代服务业中的新生产业,自媒体主播在过去的两年间赚足了眼球,吸引了数以万计的年轻人加入主播大军,以主播作为谋生的手段。根据有统计数据指数显示,斗鱼前30名头部主播的月总收入就高达几千万元。

 

有很多小伙伴们找到小编,都是因为沉重的税务负担,个税这么高不管是个人还是用人单位,都倍感鸭梨山大,但你们是否就想当然的认为是国家规定的税率,也是无可奈何的事

 

那么如果按劳务报酬20%-45%的税率交纳个税,这些月入百万、千万的网红主播们是怎么缴纳个税的呢?他们又是怎么做的呢?

 

 

目前我国的西南地区出台了一些税收优惠政策,来带动当地经济发展。无需实体入驻,将企业注册到有税收政策的低税区,不仅最节税而且合理合法。这里以把企业注册到我们西南园区为例,园区对注册企业增值税以地方留存的50%~70%扶持;企业所得税以地方留存的50%~70%给予扶持;通过入驻园区,企业节税比例可达50%以上。个人独资企业(营改增)小规模的可以申请核定征收,核定个税税率为0.9%;总税负4.08%。

 

成立个人工作室!

 

其实个人工作室就是个人独资企业。

 

为什么要成立自己的独资企业呢?

 

我们通过一个例子来看:

 

王某属于某集团公司的高管,年薪480万元,换算成月薪40万如果按照工资所得计算个税,

 

那么应交个税:40万*45%-15160=16.48万元年应交个税:16.48万*12=197.8万元;197.8万什么概念?

 

反正小编年薪都当不住税额的零头;咱普通小白领年薪多少相信不用小编多说,就这样交税了,换你你甘心吗?

 

那么,如果你改变和公司的合作方式不再是签订劳动合同雇佣关系,而是给王某成立一个个人独资企业,以公司的名义和原有的公司进行合作,签订相关的合同。个人独资企业再申请核定征收,核定个税税率为0.9%,

 

那么需要缴费:

 

增值税税金:480*3%=14.4万元

 

应交地方附加税金:480*0.18=8640元

 

应交个人所得税:480*0.9%=4.32万元

 

合计应纳税额:

 

14.4+0.864+4.32=19.584万元

 

当然对于注册在我们园区的企业

 

扶持后你的税负直接由45%降为4.08%!!!

 

那么现在的担忧是,这样做算不算偷税漏税?不会违法吧?

 

当然不会!我们一切都按法规来!

 

1、业务真实发票合法

 

首先,只有您和公司发生存在真实的业务往来关系,签订符合规定的合同,有收入才会开票,发票是从税务局的系统开出的,真实合法。

 

2、法律依据

 

个人独资企业,是一种依据《公司法》在中国境内设立,有一个自然人投资,财产为投资人个人所有,投资人以其个人财产对企业财务承担无限责任的经营实体。

 

个人独资企业,只缴纳个人所得税的,不用交纳企业所得税,由于省了一道税税负较低;大多个人独资企业不能准确核算利润,税务局会采用核定征收的方式,节约了用人成本。

 

现在明白为何这么多明星都开独立工作室了吧!合理税务筹划不仅能有效促进业务发展,还能节省更多的税务,何乐而不为呢!

 

哪些企业适合办理个人独资企业?

 

现代服务业中的软件开发企业,网络游戏科技公司,投资咨询,房地产行业,文化体育等行业公司,高管收入,股东分红等都可以享受个人所得税核定征收。

 

 

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高利润企业需要读懂的税收优惠政策

税收筹划就是指在法律允许的条件下(I9I),通过一些正确的方法来合理的降低税收支出(I238),实现避税的效果。但是,在税务筹划的时候(8334李老师),大家一定要制定出合理的税务筹划方案,这样才能够正确的进行避税。更多优惠政策详见括号内数字。。。。

1、提前制定好好的税筹方案:

大家在税收筹划之前,如果可以制定一个好的税收筹划方案,这样的话就会让自己的税收筹划工作顺利的开展,能够保证自己的税收筹划更加的成功。


2、实现利益大化:

进行税收筹划的目的就是为了避税,这是进行税收筹划最常见的一个目的。

3、争取享受园区财政扶持:依法诚信纳税是纳税人的义务和觉悟,企业避税方...

税收筹划就是指在法律允许的条件下(I9I),通过一些正确的方法来合理的降低税收支出(I238),实现避税的效果。但是,在税务筹划的时候(8334李老师),大家一定要制定出合理的税务筹划方案,这样才能够正确的进行避税。更多优惠政策详见括号内数字。。。。

1、提前制定好好的税筹方案:

大家在税收筹划之前,如果可以制定一个好的税收筹划方案,这样的话就会让自己的税收筹划工作顺利的开展,能够保证自己的税收筹划更加的成功。

 

2、实现利益大化:

进行税收筹划的目的就是为了避税,这是进行税收筹划最常见的一个目的。

3、争取享受园区财政扶持:依法诚信纳税是纳税人的义务和觉悟,企业避税方式有很多,然而合理报税才是企业节税、避税的最佳选择。今天在这里就为大家推荐一个合理合法的税收洼地政策,只要将企业注册在有优惠政策的税收洼地(注册式,不用实地办公),两种方式:

a、有限公司(一般纳税人):增值税根据地方财政所得部分的50%-70%予以财政扶持奖励;企业所得税按照地方财政所得部分的50%-70%予以财政扶持奖励。

 

b、个人独资企业或者合伙企业(一般纳税人):这种方式是对于缺乏或无法取得进项的企业,可以注册成个人独资企业或合伙企业对所得税进行核定征收,所得税税率可降低至2%,通过纳税筹划解决企业成本、个人所得税、分红等问题。

 

 

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企业税收筹划思路新篇章,请查收

税收,企业家和生产经营者创造的经济剩余(I9I),交给政府以换取政府提供的公共产品和服务,是社会中最重要(I238)、最基本的关系。随着经济一体化的加速发展(8334李老师),企业面临的市场竞争日益加剧,而如此高额的税负压得企业无法喘息,如何合理进行税收筹划,成为企业需要考虑的一项重大难题。更多税收优惠政策请留意括号内数字。。。

李炜光教授曾经说过"中国企业的税费实际负担过高,过高的税负对企业意味着死亡",虽然听上去有些过于夸张,但是却令人深思,难道企业家辛苦忙碌一整年,近一半的收入都要交给政府吗?难道企业家仅仅只是政府的挣钱工具吗?长久下去企业应当如何存活下去呢?...


税收,企业家和生产经营者创造的经济剩余(I9I),交给政府以换取政府提供的公共产品和服务,是社会中最重要(I238)、最基本的关系。随着经济一体化的加速发展(8334李老师),企业面临的市场竞争日益加剧,而如此高额的税负压得企业无法喘息,如何合理进行税收筹划,成为企业需要考虑的一项重大难题。更多税收优惠政策请留意括号内数字。。。

李炜光教授曾经说过"中国企业的税费实际负担过高,过高的税负对企业意味着死亡",虽然听上去有些过于夸张,但是却令人深思,难道企业家辛苦忙碌一整年,近一半的收入都要交给政府吗?难道企业家仅仅只是政府的挣钱工具吗?长久下去企业应当如何存活下去呢?

 

在这里告诉各位企业家,现在企业可以通过国家优惠税收政策找到对企业有利的价值,在税收政策和法则承诺的前提下,对企业的运营和财务提前做好准备,以达到成本降低税费才是税收筹划的准确方向。

企业可以通过注册(无需变更经营地址和经营方式)在重庆渝东南等有税收优惠政策的地区,得到当地的财政扶持奖励。我们提供长期稳定的税收优惠政策:增值税、企业所得税可以享受地方财政所得部分的30%-70%的财政扶持奖励!个人独资企业还可申请核定征收!纳税大户"一事一议",免费为企业,股东,高管和员工定制合理筹划方案。

我们举个通过合理财务安排进行税收筹划的例子:

某公司财务部门2017年12月末进行企业所得税汇缴测算时发现,2017年应纳税所得额为230万元,需要交纳企业所得税230*25%=57.5万元。如果是注册在有税收优惠政策的地区,享受地方留存最高70%的财政扶持奖励,此次交纳的57.5万企业所得税可以获得57.5*40%*70%=16.1万元的财政扶持奖励。除此之外,增值税也有高达70%的税收奖励。

最后提醒您,依法纳税是每个企业每个公民应尽的义务,偷税漏税不仅让您的名誉蒙羞、信用受损,还将受到行政或法律的处罚。只有学懂弄通税法、精细研读条款,并在此基础上用足用好税收优惠政策,方能达到合理有效的效果。

 

 

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企业缺少进项,通过核定征收解决利润问题

核定征收是税务部门按照行业的利润率(I9I),给予企业按照营业额来核定企业一个利润(I238)。核定征收其实是一种惩罚形式(8334李老师),之前税务没有这么严格的时候很多会计都是把企业的所得税做平了的,企业不需要缴纳企业所得税,所以税务部门强制核定一个利润出来让企业缴纳。但是现在金税三期出台以后,企业做账都很严格了,账目利润普遍都很高,买卖发票又违法,企业要怎么解决这块的利润问题呢?小编告诉您一种方式就是通过业务转移的形式,把个人薪金转化为个人经营所得税,在税收洼地注册个人独资企业享受核定征收。

首先给大家介绍一下税收洼地服务行业的小规模企业可以享受到核定征收,核定行业利润为企业开票额的10...

核定征收是税务部门按照行业的利润率(I9I),给予企业按照营业额来核定企业一个利润(I238)。核定征收其实是一种惩罚形式(8334李老师),之前税务没有这么严格的时候很多会计都是把企业的所得税做平了的,企业不需要缴纳企业所得税,所以税务部门强制核定一个利润出来让企业缴纳。但是现在金税三期出台以后,企业做账都很严格了,账目利润普遍都很高,买卖发票又违法,企业要怎么解决这块的利润问题呢?小编告诉您一种方式就是通过业务转移的形式,把个人薪金转化为个人经营所得税,在税收洼地注册个人独资企业享受核定征收。

首先给大家介绍一下税收洼地服务行业的小规模企业可以享受到核定征收,核定行业利润为企业开票额的10%,在按照五级累进制计算企业的所得税,5%-35%计算,算下来个人独资企业的综合税(及企业的所有税金,增值税加上附加税加上个人经营所得税)率为5%左右(按照累进制计算)

个人独资企业成立好以后,可以通过和利润比较高的企业发生业务来往,转移企业的利润到个人独资企业,然后个人独资企业缴纳了开票额5%左右的税金以后这笔资金就可以自由的使用了,提现到法人的银行上面自由的支配。

个人独资企业在税收洼地都是适用的总部经济招商形式,不需要企业在当地来实体办公,注册地址在当地就可以享受到这块的扶持政策。注册地址在真实的我们一栋总部经济大厦里面,每个企业都自己有一个房间有板凳座椅。都是可以享受到政策。因为是总部经济招商企业,所以当地对于企业都是有要求的,最低的要求是三流合一,(合同,发票,资金流水),然后企业能提供一些证据链反应企业的真实业务肯定最好,能提供一些进项发票比如一些差旅费用,办公用品费用这些也是可以的。

个人独资企业的办理也非常方便,3-4周时间就可以办理完成,工商税务都是不需要法人到场的,银行开户我们也可以找经办人代办。所以流程比较顺利也很方便都是不需要法人到场的。

 

 

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年薪收入一百万,需要纳税四十万吗

建筑行业是我国重要的支柱行业之一(I9I),我国各地建筑类型的企业多不胜数(I238),建筑行业作为一个大类,其中自然也包含了很多公司类型(8334李),今天就来讲讲几个建筑行业不同的企业是怎么进行税收筹划从而达到减税降费的目的的。更多优惠政策留意括号内数字。。。

首先从源头讲起:开发商。开发商一般受到的限制比较多,例如房产开发商在拿地的时候作为本地的企业肯定是要比外地的企业要有优势的,所以从这一点来说房产开发商其实并不适合办理分公司和子公司在外地,但是相对应的如果办理个人独资企业(营销策划、建筑设计、广告、企业管理、房产经纪、园林设计)合理运用个人独资企业的核定征收方式来达到为企业减税降费...

建筑行业是我国重要的支柱行业之一(I9I),我国各地建筑类型的企业多不胜数(I238),建筑行业作为一个大类,其中自然也包含了很多公司类型(8334李),今天就来讲讲几个建筑行业不同的企业是怎么进行税收筹划从而达到减税降费的目的的。更多优惠政策留意括号内数字。。。

首先从源头讲起:开发商。开发商一般受到的限制比较多,例如房产开发商在拿地的时候作为本地的企业肯定是要比外地的企业要有优势的,所以从这一点来说房产开发商其实并不适合办理分公司和子公司在外地,但是相对应的如果办理个人独资企业(营销策划、建筑设计、广告、企业管理、房产经纪、园林设计)合理运用个人独资企业的核定征收方式来达到为企业减税降费的效果。

 

建筑设计公司:设计公司可以考虑迁移或者开设分公司,对于迁移来说最难的地方在于清税,也可以考虑成立完全的新公司,用新公司来承接业务,将原来公司的业务逐年转移,拉长时间链。设计行业的成本票比较难取得,也可以考虑开设个人独资解决一部分的成本问题。

 

建设公司:建设公司的纳税模式一般是在项目所在地交纳2%的增值税,公司注册地交纳7%的增值税,所以建设公司也可以成立有限公司以此来享受园区的返税政策。

劳务公司:劳务公司相对于其他来说比较特殊,因为劳务公司的轻包工只缴纳3%的增值税在项目所在地,而企业所得税则可以用劳务费用抵平。而一般征收则交纳2%在项目所在地,7%在主体公司注册地,和上面的建设公司很像,但是劳务这一块并不能用个人独资企业来解决公司的成本问题。

一般的建筑公司办理个人独资的时候都是可以用:造价咨询、勘察设计、工程管理服务等经营范围的。

具体的税收优惠政策明细:

1、企业可享受增值税奖励:总税的25%——35%,例:企业缴纳增值税100万,企业可享受25万——35万的税收奖励。

2、企业也可享受企业所得税奖励:总税的20%——28%,例:企业缴纳增值税100万,企业可享受20万——28万的税收奖励

注:以上税收优惠政策,纳税大户可一事一议!

3.个人独资企业所得税税率为:0.5%~2.1%,加上增值税3%和附加税0.18%,综合税率最高在5%左右。

企业注册入驻园区可享受当地的政府扶持政策,只需要注册式入驻,无需实地办公,注册地址由经济开发区免费为企业提供。

企业入驻园区即可享受小编平台一站式服务。

 


清晨的橙子

科技服务型企业税收优惠政策园区推荐排行

科技类型的企业是指产品的技术含量比较高(I9I),具有核心竞争力(I238),能不断推出适销对路的新产品(8334李),不断开拓市场的企业。这一类企业一般分为二类:一类是通常意义上的科技型企业,主要从事信息、电子、生物工程、新材料、新能源等技术产业领域的产品和新技术的开发、应用。另一类为以客户信息和偏好开发供应链管理或特许经营、知识密集为特征的公司。

总部经济招商是各地政府为吸引外来企业入驻当地园区而给出的一些政策,给当地带来gdp发展的同时,也给企业带来优惠,,总部经济不用企业在当地办公及投资经营,只需新注册一个新公司或个人独资就能享受政府的税收返还及低税率,总部经济招商是当前非常火热的一...

科技类型的企业是指产品的技术含量比较高(I9I),具有核心竞争力(I238),能不断推出适销对路的新产品(8334李),不断开拓市场的企业。这一类企业一般分为二类:一类是通常意义上的科技型企业,主要从事信息、电子、生物工程、新材料、新能源等技术产业领域的产品和新技术的开发、应用。另一类为以客户信息和偏好开发供应链管理或特许经营、知识密集为特征的公司。

总部经济招商是各地政府为吸引外来企业入驻当地园区而给出的一些政策,给当地带来gdp发展的同时,也给企业带来优惠,,总部经济不用企业在当地办公及投资经营,只需新注册一个新公司或个人独资就能享受政府的税收返还及低税率,总部经济招商是当前非常火热的一种招商模式,从最开始的阿里巴巴腾讯就开始实行。目前政策比较好且稳定的地方在江苏,山东,重庆。更多税收政策请留意括号内数字…

属于利润型企业,企业所得税占比过高确成本发票怎么合理筹划?

  1. 寻找一个企业所得税税率极低的税收洼地注册公司,将业务转移转移到新的税收洼地,这样一来就大大降低了企业所得税税率。
  2. 通过利益或者其他费用输出的方式,将企业利润以费用支出的方式转移到税收洼地设立的新公司中。

个人独资核定征收税率在0.5%-2.1%之间,有限公司享受税收返还,增值税地方留存50%(次月扶持企业30%-80%)所得税地方留存40%(次月扶持企业30%-80%)纳税大户一事一议。

我办事处一站式服务,为企业提供便利,从前期核名到工商执照办理,税务报道代账记账到注销。

 

 

 

清晨的橙子

纷纷效仿的总部经济招商对企业到底有多大的优势

很多人不清楚什么是总部经济招商?总部经济是伴随着商务园区、地方财政、中心商务区(CBD)的出现才被发现的一种经济模式。

它因为某一单一产业价值的吸引力(I9I),而出现众多资源大规模聚合,形成有特定职能的经济区域(I238),在此区域高端集合,成为一种特殊的经济模式(I238李),在中国称为总部经济,该区域也相应地被称为总部基地。

2013年工商改革后,企业营业执照在“住所”登记事项上,可实行“一址多照”、“一照多址”,企业可以在住所以外增设经营场所,住所和经营场所在同一登记机关辖区内的,可以不办理分支机构登记,在其营业执照“住所”栏可以载明营业场所地址;同一地址可以作为多个企业的住所。...

很多人不清楚什么是总部经济招商?总部经济是伴随着商务园区、地方财政、中心商务区(CBD)的出现才被发现的一种经济模式。

它因为某一单一产业价值的吸引力(I9I),而出现众多资源大规模聚合,形成有特定职能的经济区域(I238),在此区域高端集合,成为一种特殊的经济模式(I238李),在中国称为总部经济,该区域也相应地被称为总部基地。

2013年工商改革后,企业营业执照在“住所”登记事项上,可实行“一址多照”、“一照多址”,企业可以在住所以外增设经营场所,住所和经营场所在同一登记机关辖区内的,可以不办理分支机构登记,在其营业执照“住所”栏可以载明营业场所地址;同一地址可以作为多个企业的住所。

优势:不需要实体入驻,不受地域的限制,外省市的也能享受工业园的财政扶持政策,对于很多无法离开经营地的企业来讲是非常便利的。对于入驻园区并开展经营的企业,只要正常履行纳税义务,园区就会按时对企业进行财政扶持(一般是月申报,月扶持)。

此外,这种招商方式也大力节约了企业的成本,免去了实体入驻的高额费用。

目前重庆、江苏、山东的总部经济招商都是比较成熟稳定的,尤其欢迎服务行业、建筑行业、文化传媒、软件行业等企业的入驻,以及收入非常高的高净值人群,如股东、讲师、网红、作家、高管等等,通过享受一定比例的税收扶持来缓解自身的税收压力。

有限公司

1.增值税:以地方留存的40%-70%进行扶持。也就是说,企业交500万的增值税,如果当地留存50%,再按最高扶持70%的话,企业可以享受到175万元的财政扶持。

2.企业所得税:以地方留存的40%-70%进行扶持。也就是说,企业如果要交500万的所得税,按地方留存40%,扶持70%算的话,企业可以享受到140万元的财政扶持。

另外纳税大户是可以一户一议的,给企业的税收扶持比例跟踪企业的纳税整体情况进行调整。所有的税率及优惠,以当地的园区实际政策为准。

个独企业

注册成个人独资企业或合伙企业对所得税进行核定征收,小规模纳税人核定税率在0.5-2.1%之间。

成立个人独资是企业最常用的节税方法,核定后的税率极低,大大减少了企业的总体税负。

税收优惠政策适用行业:服务行业、建筑行业、软件开发、商贸行业、规划设计、企业营销策划、企业管理咨询、技术服务等等。

在办理园区入驻过程中,无需企业亲自跑流程,我们全程代办,一般一周左右就可以出执照,并且提供一站式后期服务(企业也可以选择代理记账)。返税周期全国最快,月申报月扶持。

税收洼地

总部经济招商:江苏为全国性质的总部经济招商重点城市,税收奖励比例相比全国有很大的优势,且地方政府大力支持总部经济招商模式。

企业一注册就可享受的税收优惠政策,在我们苏北地区注册新公司,或者分公司,

企业不需要实体入驻,也不需要任何投资,也不无需改变企业现有经营模式,企业如果本身享受国家优惠政策扶持,

可叠加享受园区的扶持政策,无地域限制,外省市的企业也能享受园区的财政扶持政策,无行业限制,即注册式招商。

即可享受地方存留增值税,企业所得税50%~70%扶持,增值税地方留存50%,企业所得税地方留存40%。

园区政策稳定,当月缴纳,次月返还,逐月返还。

以近日入驻我们园区的某贸易企业为例:该企业年缴纳增值税1000万,地方存留50%,按照70%扶持,扶持350万,

年缴纳企业所得税1000万,地方存留40%,按照70%扶持,扶持280万。扶持政策稳定,当月缴纳次月扶持,逐月扶持。

欢迎贵公司领导来园区考察。

 

 

清晨的橙子

苏北核定征收返还政策促进企业稳定发展

为什么税务要制定核定征收?

比如你一个月赚十万,成本九万,净赚一万,税率百分之二十。交税两千。税局核定有两个方向,一个是直接定金额。比如你开水果店。那买水果也没人要发票。所以没人知道你一个月有多少收入,也没人知道多少成本。也许店主自己也是一本糊涂账。跟自己的生活支出全混一块的。
那税局说,那就定个数吧。照你这店面的规模,估计也就是一个月赚五千的水平。太低了你早关门去打工了。高也高不到哪儿去。核定的五千乘以法定税率,就是要交的税。直接核定了要交的税额,但是并没有改变税率。


另一个是核定利润率。就是收入是可靠的,但是成本费用一团糟。或者倒过来,成本费用清晰的,收入不可靠。比如您这...

为什么税务要制定核定征收?

比如你一个月赚十万,成本九万,净赚一万,税率百分之二十。交税两千。税局核定有两个方向,一个是直接定金额。比如你开水果店。那买水果也没人要发票。所以没人知道你一个月有多少收入,也没人知道多少成本。也许店主自己也是一本糊涂账。跟自己的生活支出全混一块的。
那税局说,那就定个数吧。照你这店面的规模,估计也就是一个月赚五千的水平。太低了你早关门去打工了。高也高不到哪儿去。核定的五千乘以法定税率,就是要交的税。直接核定了要交的税额,但是并没有改变税率。

 

另一个是核定利润率。就是收入是可靠的,但是成本费用一团糟。或者倒过来,成本费用清晰的,收入不可靠。比如您这水果店,专做大客户,专供大酒店,大公司团购福利。那你每笔收入得开票啊。一开票,税局掌握你收入了。但成本仍然是糊涂账。老婆从店里拿钱去美容,老公拿钱去吃喝。都算在店里的开支。搞到每次一合计都是亏本。
税局说,你这不逗我吗?你水果店越开越大,都不做大生意了。还告诉我连年亏损?我查查,你这些支出都不能算。
最后一合计,店老板要喊冤了。你不能这么算啊。我哪有赚那么多啊。我这还得给客户回扣,不给回扣生意就做不下去。回扣又不好记账。还有我到农民伯伯买水果。哪有发票入账啊?

税局说,这样吧,我算你每年赚百分之十。
收入乘以百分之十,就是利润,乘以法定税率。就是要交的税了。这里核定的是利润率,也没有去核定税率。当然实操的时候也不脱裤子放屁了,直接给个最后的征收率,这样收入一乘就有了。但是给人错觉是税局改变了税率。其实并没有。

核定征收有什么好处呢?怎么享受政策?

企业核定征收税款:是指由于纳税人的会计账簿不健全,资料残缺难以查账,或者其他原因难以准确确定纳税人应纳税额时,由税务机关采用合理的方法依法核定纳税人应纳税款的一种征收方式,简称核定征收。

经济开发区对于个人独资企业可申请核定征收,一般纳税人和小规模纳税人均可申请享受,税率在(0.5-2.1%)。

经济开发区除了可以核定征收外,对于企业的增值税以地方留存的50-70%优惠,企业(外省企业)不改变现有的经营模式以分公司新公司入驻均可享受。

个人独资企业可以核定征收,如工作室、律师事务所、医药企业CSO转型均可在享受范围,在核定征收和增值税双重优惠下,优化了个人独资企业的税务结构。

注册成立流程:

1.企业需要提交新成立企业类型等基本信息,以及法人等基本信息

2.企业核名通过后,出营业执照,刻章

3.税务报道

4.银行开户

5.增票领票

本司为各大企业提供优质的一站式服务,企业可进行托管式远程操控即可到达企业成立目地!

税收奖励时间为:当月纳税,次月进行奖励哦!

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清晨的橙子

总部经济园区招商的税收优惠政策有多好

一、税收优惠政策

针对企业税收优惠政策包括两大税种:增值税以及所得税

注:税收优惠政策TEL(I9I):只要将企业注册在园区(注册式(I238),不用实地办公,办公地址由政府提供(8334李老师),无需付费)就能够享受到园区税收优惠政策。

二、招商具体实施的两种方式:

1、有限公司(一般纳税人)

增值税根据地方财政所得部分的30%-70%予以财政扶持奖励;企业所得税按照地方财政所得部分的30%-70%予以财政扶持奖励。

2、个人独资企业 (小规模/一般纳税人)

这种方式是对于缺乏或无法取得进项的企业,可以注册成个人独资企业或合伙企业对所得税进行核定征收。

所得税税率可...

一、税收优惠政策

针对企业税收优惠政策包括两大税种:增值税以及所得税

注:税收优惠政策TEL(I9I):只要将企业注册在园区(注册式(I238),不用实地办公,办公地址由政府提供(8334李老师),无需付费)就能够享受到园区税收优惠政策。

二、招商具体实施的两种方式:

1、有限公司(一般纳税人)

增值税根据地方财政所得部分的30%-70%予以财政扶持奖励;企业所得税按照地方财政所得部分的30%-70%予以财政扶持奖励。

2、个人独资企业 (小规模/一般纳税人)

这种方式是对于缺乏或无法取得进项的企业,可以注册成个人独资企业或合伙企业对所得税进行核定征收。

所得税税率可降低至0.5%-2.1%,其增值税还有奖励扶持(增值税根据地方留存部分的30%—70%进行对企业的奖励)。

企业可通过办理个人独资的方式解决企业成本、个人所得税、分红等问题。

三、具体实施方式的综合税率

1.个人独资企业(小规模/一般纳税人):

增值税3%

个人所得税核定征收:核定税率为0.5%-2.1%

附加税:增值税的12%,为0.36%

2.有限公司(新公司或分公司):

增值税:奖励地方留存(50%)的50%-70%

企业所得税:奖励地方留存(40%)的50%-70%

四、办理细则:

1. 行业几乎无限制。

2. 提供一站式后期服务。

3. 办理时间快,一周内出执照,税务报道三天后可领发票。

4. 注册入园费用6000元,提供代账服务(小规模300/月,一般纳税人500/月)。

 

 

清晨的橙子

互联网服务行业的税收优惠政策这样享受

企业如何合理合法的为(TEL:I9I)企业减轻税负压力,税收优惠政策(I238)的享受如何能够为企业(5549)实实在在的减轻企业运营过程中的支出,实现收益蕞大化。

目前税收低洼地的总部经济招商的税收优惠政策是企业一直以来充分利用的税收优惠政策,利用这项政策,企业只需要将企业业务实现部分转移,在税收低洼地注册公司,享受注册式的招商带来的福利。


互联网有限公司可选择的方式有,可注册新的有限公司、分公司、子公司或者迁移方式,小编部分园区可提供成立个人独资企业,享受个税核定。

注册有限公司享受的优惠政策:

1. 增值税可享受地方留存部分的30%---70%的奖励,增...

企业如何合理合法的为(TEL:I9I)企业减轻税负压力,税收优惠政策(I238)的享受如何能够为企业(5549)实实在在的减轻企业运营过程中的支出,实现收益蕞大化。

目前税收低洼地的总部经济招商的税收优惠政策是企业一直以来充分利用的税收优惠政策,利用这项政策,企业只需要将企业业务实现部分转移,在税收低洼地注册公司,享受注册式的招商带来的福利。

 

互联网有限公司可选择的方式有,可注册新的有限公司、分公司、子公司或者迁移方式,小编部分园区可提供成立个人独资企业,享受个税核定。

注册有限公司享受的优惠政策:

1. 增值税可享受地方留存部分的30%---70%的奖励,增值税地方留存为50%,奖励企业30%---70%,即奖励企业总税收的15%----35%;

2. 所得税享受地方留存部分的30%----70%的奖励,所得税地方留存为40%,奖励企业30%---70%,即奖励企业总税收的12%----28%。

 

注册个独企业申请个税核定:

山东:增值税3个点,个税按照行业利润率的10%进行五级累进制计算,附加税0.36个点,综合税率为3.36%+个税。

目前,互联网服务行业的有限公司在面对园区的税收优惠政策,可充分考虑有限公司或个独企业的方式,对于互联网服务行业,要求并不高,只要企业是正常的合理合法的运营,入驻园区的企业是有税收的都可以享受洼地政策的奖励。

 

 

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总部经济招商为企业带来的税收优惠政策不容小觑

     各地政府一般都会采取不同的招商模式吸引企业入驻当地TEL(I9I)。通过政府采取的招商模式入驻的企业一般有通过企业(I238)实地投资或者不用实地投资的方式。实地投资即有实际的(8334李老师)固定资产投资和使用相应土地资源;不用实地投资即总部经济招商,也成为注册经济,是企业享受政府政策、税务筹划、降低税负的重要方式。

总部经济,企业无需在当地办公,只需将企业分公司或自贡市注册在税收洼地,即可享受政府税收返还(奖励)。总部经济招商是目前很火的政府招商模式,目前在苏北,重庆等地都做得比较好。


总部经济招商模式适用于各...

     各地政府一般都会采取不同的招商模式吸引企业入驻当地TEL(I9I)。通过政府采取的招商模式入驻的企业一般有通过企业(I238)实地投资或者不用实地投资的方式。实地投资即有实际的(8334李老师)固定资产投资和使用相应土地资源;不用实地投资即总部经济招商,也成为注册经济,是企业享受政府政策、税务筹划、降低税负的重要方式。

总部经济,企业无需在当地办公,只需将企业分公司或自贡市注册在税收洼地,即可享受政府税收返还(奖励)。总部经济招商是目前很火的政府招商模式,目前在苏北,重庆等地都做得比较好。

 

总部经济招商模式适用于各个行业吗?

总部经济招商对行业有一定要求,金融行业、物流行业比较特殊,需要审批相应手续。服务行业、建筑行业、互联网行业是最适合的入驻类型。

 

 

 

 

目前全国哪些地区是最合适的税收洼地?

选择合适的税后洼地需要结合企业生产经营实际:一方面是公司的规划发展(未来布局方向),在目标区域选择税收洼地。第二方面是公司的经营范围。

目前做得好的总部经济招商的地区,主要为苏北,重庆两个地区,重庆开展总部经济招商的时间比较早,重庆近年来大力发展总部经济,出台了《重庆市人民政府办公厅关于加快总部经济发展的意见》(渝府办发〔2018〕38号)文件,为总部经济发展提供政策保障。

  2019年,总部经济园区招商引资政策力度非常大,个人独资企业可以享受核定征收,有限公司可以享受税收扶持。

 

1、个人独资企业(小规模纳税人)

这种方式是对于缺乏或无法取得进项的企业,可以注册成个人独资企业或合伙企业对所得税进行核定征收,所得税税率低至0.5%-2.1%,可直接降低企业税负。

 

2、有限公司(一般纳税人)

这种方式适合大部分企业,包括金融投资类企业、物流运输类企业、工业企业和现代服务业企业。

对新引进的总部企业,自设立年度起第1-5年,根据企业缴纳的增值税、企业所得税对地方经济发展贡献为基数,按季度给予企业税收扶持奖励:

 

1. 增值税:按照地方留存给予企业50%-80%比例的奖励;

 

2. 企业所得税:按照地方留存给予企业50%-80%比例的奖励;

 

3. 个人独资企业:可核定征收,征收税率0.5%~2.1%。

 

返还梯度标准:年纳税额500万以下,按70%安排;

年纳税额500万—3000万,按75%安排;

年纳税额3000万以上按80%安排。

税收奖励兑现周期:政府按每季度兑现,对纳税大的企业可以按月兑现!

 

 

企凡网博客

互联网行业高收入人群税务筹划如何做?

       互联网行业高收入人群税务筹划如何做?

  在新媒体时代,很多人都加入了了自媒体的潮流,“一不小心”便“名利双收”,可是带来高收入的同时也带来了高税收,劳务报酬甚至要收40%的税率。


  一、互联网行业高收入人群税负压力有多大?

  以百度广告联盟为例,大多数联盟用户都以个人名义开户收款。当以个人名义做到很高收入的时候,就会发现百度联盟每个月...

       互联网行业高收入人群税务筹划如何做?

  在新媒体时代,很多人都加入了了自媒体的潮流,“一不小心”便“名利双收”,可是带来高收入的同时也带来了高税收,劳务报酬甚至要收40%的税率。


             


  一、互联网行业高收入人群税负压力有多大?

  以百度广告联盟为例,大多数联盟用户都以个人名义开户收款。当以个人名义做到很高收入的时候,就会发现百度联盟每个月的扣税是很高的,一两百元的时候感觉不到,但是当你的收入上千之后,就会发现,税非常重!轻松就能达到20%以上的扣税。

  百度联盟个人用户实际获得的收入达到800元以上的,将按照劳务报酬个人所得税标准:月收入4000元以下的,扣除800元免征额;月收入4000元以上的,扣除20%免征额。这里假设月收入为10000元,那么应该缴纳的税费为:10000×(1-20%)×20%=1600元。如果月收入达到50000元以上,将适用40%的税率!

  对于广告联盟(采购人)而言,如果付款时未予代扣个人渠道的个人所得税,是违反法定义务的,是有税收风险的。另一方面,如果没有发票,这些采购成本就不能合法地在企业所得税前扣除,这对利润率本就不高的联盟(中间商)而言是致命的影响。中国是以票控税的国家,除了工资等部分内部凭证外,所有支付给外部的采购成本都需要有发票,才能被税务局认可,不然需要自行承担25%的企业所得税。

  对于收款的个人站长或其他劳务提供者而言,如果这些款项没有缴纳过个人所得税,同样也是有补税风险的。


            


  二、互联网行业高收入人群税务筹划

  把用户主体(劳务提供者)修改成企业——个人独资企业,用企业账号收款,只要你把发票寄给百度广告联盟,联盟就不会代扣个人所得税,全额支付给会员。

  个人独资企业可开出增值税专用发票(抵扣税点3%)供广告联盟(付款人)抵扣。因此,对于联盟(付款人)而言,用1%-3%的个税成本即可解决25%税率的企业所得税,节税效应非常显著。

  这个过程中,关键是个人独资企业需到税务局申请个人所得税“核定征收”。如果没有核定征收,个独企业的税收虽然有优势,但没有绝对的吸引力。如,月收入5万元,按税法查账征收,在没有成本票的情况下,需要交纳个人所得税近1.5万,而在核定征收下,只需交纳8250元,可以将个独企业的个人所得税负从最高35%降至最高3.5%,而且个独企业无需财务规范,无需为取得成本票而烦恼。


              


  自2016年金税三期上线后,税务机关借助软件和大数据,对企业监控能力大大加强。对于各类企业尤其是有限公司,均原则要求采用所得税查账征收,在部分地区的个人独资企业在纳税管理上仍有一定的自由裁量空间。


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享受税收政策合理节税,增值税所得税可获得70%扶持,赚大发了

我国目前对企业所得税采用的是核定征收和查账征收两种方式。查账征收一般是根据账簿等会计材料来核算企业的应纳税额。而核定征收一般是存在于园区总部经济招商的环境中,企业入驻园区后可以享受到这类税收优惠政策。一般账簿不齐全、进项较少或者利润很高的企业都比较希望能注册个人独资企业来进行安全合理的节税。


  所谓核定征收我们通常所做的都是个人独资企业的生产经营所得税核定征收。

  一、核定征收分为大体两种

  1、核定行业利润率(大多是10%或者5%,根据行业不同有区别),再按五级累进制缴税。

  2、直接核定所得税税率,0.5%-2.1%小规模纳税人,核定税率在2%左右。

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我国目前对企业所得税采用的是核定征收和查账征收两种方式。查账征收一般是根据账簿等会计材料来核算企业的应纳税额。而核定征收一般是存在于园区总部经济招商的环境中,企业入驻园区后可以享受到这类税收优惠政策。一般账簿不齐全、进项较少或者利润很高的企业都比较希望能注册个人独资企业来进行安全合理的节税。

 

  所谓核定征收我们通常所做的都是个人独资企业的生产经营所得税核定征收。

  一、核定征收分为大体两种

  1、核定行业利润率(大多是10%或者5%,根据行业不同有区别),再按五级累进制缴税。

  2、直接核定所得税税率,0.5%-2.1%小规模纳税人,核定税率在2%左右。

  二、有限公司

  有限公司入驻园区,也可以根据企业增值税和企业所得税在园区留存的税收进行40%--70%的财政奖励。比如:你的企业缴纳500万增值税,园区会对企业进行大约175万元的财政扶持奖励。

  尤其针对:建安企业、服务行业、设计企业、营销策划、软件开发、信息咨询、企业管理咨询、会议展览、技术服务、网络游戏科技公司,投资咨询,房地产行业,文化体育,地产开发、各类设计、各类工程、广告传媒、企业管理等,入驻园区的话有限公司对行业限制较少,个人独资对行业以及开票品目有一些要求,具体以园区为准。

 

 

 三、利用园区合理节税案例

  假设上海某建筑设计有限公司为服务业小规模纳税人(下称A公司),可计算的运营成本和费用在200万,利润300万。现在成立上海某建筑设计事务所(下称B企业),并把相同的业务通过B企业来操作,节税效果如下:

  A公司:

  增值税:500/1.03*0.03=14.56万元

  企业所得税:300*25%=75万元

  个人分红所得税:(300-75)*20%=45万元

  税款合计:14.56+75+45=134.56万元

  B事务所(个人独资企业):

  增值税:500/1.03*0.03=14.56万元

  企业所得税:个人独资企业不缴纳企业所得税

  个人所得税:500/1.03*2.1%=10.19万元

综合税款合计:14.56+10.19=24.75万元

 

  分析通过计算得知:

  A公司的综合税率为:134.56/500=26.91%

  B公司的综合税率为:24.75/500=4.95%

B公司相对于A公司节约税款为:109.81万元,节税比例高达81.6%。

办理流程:

我司为财政局合作代理招商办,为企业提供一站式服务,工商工作:从企业核名—注册地址—出执照—刻章—注销等等事宜均由我司统一办理,税务工作:企业税务报道——代理记账——增票领票——税务一切变动事宜均由我司代理。为企业享受税收优惠政策提供便利服务。

 

 

 

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建筑设计行业,税收筹划减少税收压力90%

一, 建筑行业的特点(建筑设计行业的特点)

建筑行业的经营模式(I9I),简单来说是通过服务外包的形式签订协议,建筑设计行业也一样,都是需要投标竞标书的(I238),当建筑设计公司投标成功,签到合同以后。就会把这部分的业务外包或者自身企业消化掉,自己来赚这个钱(8334)李老师。小编了解大部分的建筑设计公司都是请的一些大学生,及时在公司任职的人员,都是谈的税后工资。所有的税收压力都到了企业身上,对于企业来讲税收压力是非常大的,因为建筑设计行业主要的进项就是人工工资,利润是非常高的,如果按照查账征收25%,然后分红以后20%,税收压力很大。(建筑设计,造价咨询,建筑工程服务这类的压力...

一, 建筑行业的特点(建筑设计行业的特点)

建筑行业的经营模式(I9I),简单来说是通过服务外包的形式签订协议,建筑设计行业也一样,都是需要投标竞标书的(I238),当建筑设计公司投标成功,签到合同以后。就会把这部分的业务外包或者自身企业消化掉,自己来赚这个钱(8334)李老师。小编了解大部分的建筑设计公司都是请的一些大学生,及时在公司任职的人员,都是谈的税后工资。所有的税收压力都到了企业身上,对于企业来讲税收压力是非常大的,因为建筑设计行业主要的进项就是人工工资,利润是非常高的,如果按照查账征收25%,然后分红以后20%,税收压力很大。(建筑设计,造价咨询,建筑工程服务这类的压力都非常大)

二, 建筑行业的税率变动

建筑目前的税率为9%,建筑设计,工程服务,房地产营销策划这类的行业为6%,小编当地可以成立小规模服务行业3%的增值税,这类的服务行业在经济开发区,税收洼地可以 享受核定征收政策。不需要上交企业所得税,上交个人经营所得税,核定利润率为10%,在按照劳务报酬为20%上交。算下来为企业开票额的2%。(但是对于建筑施工企业,所需要的建筑材料,建筑劳务我们是解决不了的。个人独资企业只是适合于一些技术要求比较高的个人,自己成立这类的个人独资企业对外经营)

三, 个人独资企业的经营范围,开票品目。

建筑行业在我们当地办理比较多的是一些勘察设计,从事建筑相关行业,工程造价咨询,工程项目管理,房地产营销策划,房地产咨询服务等等这类的经营范围,对应的开票品目是,设计服务,其他建筑服务,企业管理服务,其他现代服务这类的开票品,当地的经济开发区是按月申报缴纳个税,企业纳税的时候就按照2%去纳税。也会给到您完税凭证。如果企业需要也可以打核定征收鉴定表。

四, 个人独资企业解决利润问题的办理流程

网上核名(提供5-8个名字,如果没有要求我们可以代取)提供法人身份证扫描件。

做工商资料,法人签字,身份证原件(需要法人法人签字,最好本人签字后期注销会对笔记)出营业执照(三章)

国地税报道(微信绑定电子税务局),银行开户。(外地需要我们代办我们会收取1000元代办费,需要身份证原件)

 

 

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入驻经济开发区享受地方财政补贴税收奖励比例可达70%

注册地址的选择对于企业来说是一件大事(I9I),选择什么地方注册,实际经营在什么地方,都是公司运营之前应该考虑清楚的事情,因为这关系到企业的税收压力,和一些税收政策。让企业得到更多的利润(I238),如果选择在主城或者经济很发达的地方注册,纳税。那么当地政府给到企业的税收奖励基本没有,高新企业也只是那么几个龙头企业可以享受到(8334)李老师。注册到一些经济开发区,岛屿,少数民族聚集地等企业可以享受到很大一部分的税收奖励,而且不影响企业在经济开发区的经营。

江苏税收洼地,实行的是总部经济招商形式,不需要企业实体办公,就可以享受到这样的税收优惠。您可以把总部放在我们税收洼地,其他地方以分公司的...

注册地址的选择对于企业来说是一件大事(I9I),选择什么地方注册,实际经营在什么地方,都是公司运营之前应该考虑清楚的事情,因为这关系到企业的税收压力,和一些税收政策。让企业得到更多的利润(I238),如果选择在主城或者经济很发达的地方注册,纳税。那么当地政府给到企业的税收奖励基本没有,高新企业也只是那么几个龙头企业可以享受到(8334)李老师。注册到一些经济开发区,岛屿,少数民族聚集地等企业可以享受到很大一部分的税收奖励,而且不影响企业在经济开发区的经营。

江苏税收洼地,实行的是总部经济招商形式,不需要企业实体办公,就可以享受到这样的税收优惠。您可以把总部放在我们税收洼地,其他地方以分公司的模式运营总部独立核算税收。享受政策的奖励。

 

江苏税收洼地主要对入驻的有限公司企业

1,增值税奖励地方留存的50%-70%,地方留存增值税50%,国家拿走50%,

2,所得税奖励地方留存的50%-70%,地方留存所得税40%,国家拿走60%。

因为当地属于开发区不用向市级政府上交,地方留存高。享受的总体纳税额高。纳税大户可以一事一议,最高可以达到80%,总税收的40%奖励返还给企业。

个人独资企业,享受的是核定征收所得税,不以为实际利润作为所得税的计算标准,核定开票量的10%作为企业的利润,及开票500万,实际没有进项或者进项很少的情况下,核定为50万的利润,在按照5级累进制5%-35%计算减去一定的数算扣除数,小规模个人独资开票到500万实际上交所得税16万,在加上增值税3%奖励地方留存的50%-70%,附加税0.36%综合税率为开票额的 5.41%-5.71%。

注册地址的选择是非常重要的就像阿里巴巴一样,事先就最好的税收筹划的准备,把注册地址放在了开曼群岛,我们国内的江苏税收洼地,也可以给到优质的企业非常好的政策,在合理纳税的条件下享受税收的奖励,再用这笔营业外收入来发展企业,企业在税收洼地发展的形式会更加的快。

 

办理个人独资企业解决企业所得税问题,通过业务的形式(服务类企业管理,营销策划,咨询服务)等等。把这笔资金走到江苏税收洼地纳税,享受核定利率,减少企业的压力,也是很好的一个选择。

江苏税收洼地对企业的要求比较高,废旧物品处理的企业不招。个人独资企业必须要有进项票,几千块钱的办公用品也好。业务必须要这是3流合1,个人独资企业需要配备三个人员的工资流水.(不需要在当地买社保)

企业的办理由政府委托的招商机构负责,当地的事情处理,以后的税收奖励,都有企业服务。办理企业的,核名——出营业执照——税务报道,银行开户——刻章,等等都有人员协助。提供代账服务小规模300/月一般纳税人500/月。

 

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科技服务行业纳税注意事项以及税收优惠政策解析

 科技型企业是指产品的技术含量比较高,具有核心竞争力,能不断推出适销对路的新产品(I9I),不断开拓市场的企业。这一类企业一般分为二类:一类是通常意义上的科技型企业(I238),主要从事信息、电子、生物工程、新材料、新能源等技术产业领域的产品和新技术的开发、应用(8334李老师)。另一类为以客户信息和偏好开发供应链管理或特许经营、知识密集为特征的公司。


这一类企业在考虑税收筹划时应该从注册地点、组织架构、纳税人身份、投资方向等各个方面多方面考虑。比如以新公司或者分公司的形式,注册我处就可以享受增值税地方财政所得部分的30%-70%的财政扶持奖励,企业所得税按照地方财...

 科技型企业是指产品的技术含量比较高,具有核心竞争力,能不断推出适销对路的新产品(I9I),不断开拓市场的企业。这一类企业一般分为二类:一类是通常意义上的科技型企业(I238),主要从事信息、电子、生物工程、新材料、新能源等技术产业领域的产品和新技术的开发、应用(8334李老师)。另一类为以客户信息和偏好开发供应链管理或特许经营、知识密集为特征的公司。

 

这一类企业在考虑税收筹划时应该从注册地点、组织架构、纳税人身份、投资方向等各个方面多方面考虑。比如以新公司或者分公司的形式,注册我处就可以享受增值税地方财政所得部分的30%-70%的财政扶持奖励,企业所得税按照地方财政所得部分的30%-70%予以财政扶持奖励,纳税大户可“一事一议”。个人独资企业核定征收个人所得税,综合税负低于6%,通过税务筹划解决股东高管分红、投资权益分红等一系列问题。

在园区注册个人独资企业是可以享受核定征收的。业务分流的方式为企业解决高额所得税问题,减轻企业的税赋压力。目前在园区注册个人独资所得税率为2%。非常适用于服务行业办理。

并且我们采用一站式服务,企业不需要为了工商税务来回奔波,这也节约了企业很多的时间,总的来说这种方式既考虑到了注册地点也考虑到了组织架构,对合理降低企业税负来讲是不错的方式。

 

这对于一个发展型企业,在我处是很有注册价值的,因为科技型企业的成长必然伴随着技术的不断革新以及市场的不断检验,然而跟随始终不变的只有科技型企业的品牌,品牌作为巨大的无形资产,不只是体现在商品的商标、服务标记、厂商名称,更可以作为先进技术的支撑、优良品质的保障、诚信经营的依托,以及合理的税务筹划。为了营造一个有利于品牌发育、成长壮大的良好社会环境和舆论导向、提升公众的认同度,科技型企业更应将传播作为企业今后发展的重中之重。

 

 

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如何鉴别园区经济财政奖励优劣?

通过入驻园区享受税收优惠政策,是很多企业合理避税的途径之一。同时,也有不少企业对园区税收优惠政策抱有质疑(I9I)。其中,企业谈到园区政策时,认为园区政策只是忽悠企业入驻,并不会有实际的利益(I238),而另一部分则认为部分园区政策存在不规范的情形(8334)李老师。
如何正确理解园区税收优惠政策,以及怎样通过园区降低税负?
首先,园区的存在,是为了拉动当地经济。类似于国家对霍尔果斯、天津等地的区域优惠政策,是为了让部分经济先发展起来。因此,园区对入驻企业的要求自然也是能够带来积极效应的企业,以实现企业园区双方共赢的局面。那么,什么样的企业才算是能够为园区带来积极效应呢?这就要看园区的定位,高新技...

通过入驻园区享受税收优惠政策,是很多企业合理避税的途径之一。同时,也有不少企业对园区税收优惠政策抱有质疑(I9I)。其中,企业谈到园区政策时,认为园区政策只是忽悠企业入驻,并不会有实际的利益(I238),而另一部分则认为部分园区政策存在不规范的情形(8334)李老师。
如何正确理解园区税收优惠政策,以及怎样通过园区降低税负?
首先,园区的存在,是为了拉动当地经济。类似于国家对霍尔果斯、天津等地的区域优惠政策,是为了让部分经济先发展起来。因此,园区对入驻企业的要求自然也是能够带来积极效应的企业,以实现企业园区双方共赢的局面。那么,什么样的企业才算是能够为园区带来积极效应呢?这就要看园区的定位,高新技术企业、物流园、微电园等等,是为了集群发展,自然是所属行业优先。



当然,能够为园区带来税收或者为当地提供就业机会是园区的基本目的。
因此部分园区在原有定位特色的基础上延伸出总部经济园区,即不要求企业实际入驻,以分公司或新公司注册,就能享受优惠政策,这种形式就是为了实现园区与企业双方在税收上的共赢。)。其次,园区税收优惠政策是地方性政策,因此园区返税回企业的部分,是地方留存以后的税收。增值税地方留存为50%,所得税地方留存40%。
比如:苏北工业园区为企业提供的税收优惠政策是地方留存比例的50%-70%。
也就是如果企业年纳增值税500万、所得税500万,企业可以得到的奖励是:增值税500万*50%*70%=175万,所得税500万*40%*70%=140万。

 

 

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国内企业可以享受哪些地方税收优惠政策,如何办理?

总部经济招商这个词汇在很多企业家眼中已经不是一个新鲜事儿了(I9I)。很多企业也在问,如何才能享受一些比较好的税收优惠政策?最简单的方式就是入驻一些税收优惠地(I238),通过当地的税收优惠政策来达到发展企业的目的。然而入驻园区的方式有很多种(8334),大致可以归为两大类。这两大类的奖励政策各有优势,企业可以通过自身情况选择适合的方式。

为了企业长远发展考虑,选择办理新公司/分公司的形式,入驻园区。可以享受增值税地方留存部分50%-70%奖励,其中地方留存是50%。企业所得税享受地方留存部分50%-70%奖励,其中地方留存是40%。纳税大户(年纳税额超过1000万的企业)还可以申请一事一议...

总部经济招商这个词汇在很多企业家眼中已经不是一个新鲜事儿了(I9I)。很多企业也在问,如何才能享受一些比较好的税收优惠政策?最简单的方式就是入驻一些税收优惠地(I238),通过当地的税收优惠政策来达到发展企业的目的。然而入驻园区的方式有很多种(8334),大致可以归为两大类。这两大类的奖励政策各有优势,企业可以通过自身情况选择适合的方式。

为了企业长远发展考虑,选择办理新公司/分公司的形式,入驻园区。可以享受增值税地方留存部分50%-70%奖励,其中地方留存是50%。企业所得税享受地方留存部分50%-70%奖励,其中地方留存是40%。纳税大户(年纳税额超过1000万的企业)还可以申请一事一议。

 

个人独资企业这些年可能对许多企业来说并不陌生,注册个人独资企业可以享受个人所得税核定征收。分两类,定额征收和定率征收。企业可以通过自己的需求选择最优的核定方式。各有优劣,企业可以自行对比。定额核定征收个人所得税1.5%-2%。

 

一、增值税、企业所得税奖励地方留存部分的30%-70%,地方不同,奖励比例有所区别

二、享受地方税收奖励政策主要是以有限公司为主,因为有限公司更利于公司长远发展经营

三、个人独资企业,一般来说是服务类型的

名称常见的是XX中心、XX工作室

小规模纳税人和一般纳税人皆可以享受核定征收。

四、园区比较多,各个园区适用的企业类型不同

五、并不是奖励比例越高,优惠力度越大的园区越好,要结合政策稳定性,奖励及时性等等多种因素考虑

 


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