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存货对方科目:
核算-科目设置
客户往来、供应商往来期初:
采购、销售-客户往来、供应商往来-期初余额
付款:
付款单-核算-供应商往来制单
上月暂估,本月来票:
①开票-发票采集-发票采集(PDF上传)-审核-认证
②采购-采购发票-复核-结算(日期上月初至本月)
③核算-核算(暂估)-暂估-购销制单(红字)-供应商往来制单-发票制单-购销制单(蓝字)
开票:
①出库单-流转生成专用发票(注意是否是电子发票)-点击开票
②开票信息、开票商品、开票客户 全选-同步
③开票-开票订单-开票
票据贴现:
①查询是否是应收票据 总账-设置-期初余额-应收票据
②销售-客户往来-收款结算(结算科目:1002银行存款)-收款单(结算方式:银行承兑汇票,金额:实收金额)
③核销-本次折扣(贴现利息)
纳税申报:
①开票-发票采集-发票采集(一键取票)-销项-审核
②纳税申报-增值税申报表-重算-录入关键字-重算-重算